Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 19.12.2013 N 58/126-П "Об утверждении производственных программ ОАО "Комбинат Магнезит", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2013 г. № 58/126-П

Об утверждении производственных программ
ОАО "Комбинат Магнезит", осуществляющего холодное
водоснабжение и водоотведение потребителям Саткинского
городского поселения Саткинского муниципального района
Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 19 декабря 2013 года № 58 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы ОАО "Комбинат Магнезит", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3, 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 19 декабря 2013 г. № 58/126-П

Производственная программа
ОАО "Комбинат Магнезит", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям Саткинского городского поселения
Саткинского муниципального района Челябинской области,
на срок действия установленного тарифа на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Комбинат Магнезит"
456910, Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения (замена насосов, электродвигателей)
2014 год,
1 - 4 кварталы
70,95
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
201,79
180,00
170,40
170,40
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
7,30
7,30
5,86
5,86
1.2
- собственное потребление
тыс. куб. м
194,49
172,70
164,54
164,54
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
2134,97
2109,60
1997,09
2077,18
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
1849,97
2009,60
1897,09
1977,18
2.2
Прибыль
тыс. рублей
285,00
100,00
100,00
100,00
%
13,3
4,7
5,0
4,8
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
2134,97
2109,60
1997,09
2077,18

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
7,3
17,4
0,0
0,0
1.2
Износ систем водоснабжения
%
-
-
-
-
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
-
-
-
-
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
0,186
0,162
0,161
0,160
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
-
-
-
-

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 19 декабря 2013 г. № 58/126-П

Производственная программа
ОАО "Комбинат Магнезит", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям Саткинского городского поселения
Саткинского муниципального района Челябинской области,
на срок действия установленного тарифа на техническую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Комбинат Магнезит"
456910, Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: текущий ремонт водопровода технической воды
2014 год,
2, 3 кварталы
1025,50
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
7409,58
7749,20
7749,40
7749,40
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2246,99
2246,99
2314,02
2314,02
1.2
- собственное потребление
тыс. куб. м
5162,59
5502,21
5435,38
5435,38
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
27044,97
31306,77
31307,57
32547,48
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
25824,97
30086,77
30087,57
31327,48
2.2
Прибыль
тыс. рублей
1220,00
1220,00
1220,00
1220,00
%
4,5
3,9
3,9
3,7
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
27044,97
31306,77
31307,57
32547,48

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
14,4
13,9
13,9
13,90
1.2
Износ систем водоснабжения
%
86,5
86,5
86,5
86,5
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,24
0,24
0,24
0,24
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
0,787
0,761
0,761
0,742
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
-

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 3
к постановлению ЕТО
от 19 декабря 2013 г. № 58/126-П

Производственная программа
ОАО "Комбинат Магнезит", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям Саткинского городского поселения
Саткинского муниципального района Челябинской области,
на срок действия установленного тарифа
на транспортировку воды

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Комбинат Магнезит"
456910, Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту сетей водоснабжения (замена задвижек, осмотр колодцев)
2014 год,
1 - 4 кварталы
14,79
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
535,00
491,00
245,30
245,30
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
6,79
6,79
8,85
8,85
1.2
- собственное потребление
тыс. куб. м
528,21
484,21
236,45
236,45
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
658,05
667,76
333,61
348,32
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
638,05
647,76
333,61
348,32
2.2
Прибыль
тыс. рублей
20,00
20,00
0,00
0,00
%
3,0
3,0
0,0
0,0
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
658,05
667,76
333,61
348,32

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
-
-
-
-
1.2
Износ систем водоснабжения
%
-
-
-
-
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
-
-
-
-
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
-
-
-
-
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
-
-
-
-

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 4
к постановлению ЕТО
от 19 декабря 2013 г. № 58/126-П

Производственная программа
ОАО "Комбинат Магнезит", осуществляющего водоотведение
потребителям Саткинского городского поселения
Саткинского муниципального района Челябинской области,
на срок действия установленного тарифа
на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Комбинат Магнезит"
456910, Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту сетей водоотведения (замена задвижек, осмотр колодцев)
2014 год,
1 - 4 кварталы
56,20
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
832,40
987,40
966,00
966,00
1.1
- население
тыс. куб. м
23,50
23,50
26,00
26,00
1.2
- собственное потребление
тыс. куб. м
808,90
963,90
940,00
940,00
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
432,85
572,70
560,28
579,60
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
407,90
548,00
560,28
579,60
2.2
Прибыль
тыс. рублей
24,95
24,70
0,00
0,00
%
5,8
4,3
0,0
0,0
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
432,85
572,70
560,28
579,60

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
-
-
-
-
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
-
-
-
-
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
-
-
-
-
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
-
-
-
-

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ


------------------------------------------------------------------