Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 11.12.2013 N 54/81 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для МП треста "Водоканал", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской области"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2013 г. № 54/81
Об утверждении производственных программ
и установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду
и водоотведение для МП треста "Водоканал", оказывающего
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям
Магнитогорского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 11 декабря 2013 года № 54 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы МП треста "Водоканал", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2 и 3.
2. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для МП треста "Водоканал", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской области, согласно приложению 4.
3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложении 4.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 29 ноября 2012 года № 49/123 "Об установлении тарифов для МП треста "Водоканал" на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской области".
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/81
Производственная программа
МП треста "Водоканал", осуществляющего
холодное водоснабжение потребителям
Магнитогорского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
МП трест "Водоканал"
455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
68952,4
-
-
1.1
Замена водоводов от скважин до резервуаров на трубы из ПНД Ду 200 - 400 мм
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
2155,0
-
-
1.2
Ремонт оборудования, эл. оборудования и КИП насосных станций над скважинами и КИП подкачивающих насосных станций
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
20207,0
-
-
1.3
Замена уличных и внутри квартальных сетей на трубы из ПНД Ду 100, 150 мм левого берега, ремонт арматуры, колодцев и пр.
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
46590,4
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
1380,0
-
-
2.1
Получение лицензии на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, обновление фонда нормативной документации, обучение специалистов
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
180,0
-
-
2.2
Подготовка лаборатории к инспекционному контролю органом Росаккредитации, участие в межлабораторных сравнительных испытаниях
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
300,0
-
-
2.3
Продолжение внедрения программы гидравлических расчетов водопроводных и канализационных сетей, установка в контрольных точках приборов измерения давления воды
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
900,0
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
17500,0
3260,5
18,6
3.1
Продолжение внедрения локального телеуправления Янгельского и Верхне-Кизильского водозаборов, автоматизированной системы диспетчерского контроля внутригородского водоснабжения
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
3500,0
-
-
3.2
Замена насосных агрегатов и электрооборудования на скважинах № 2, № 18 Мало-Кизильского водозабора, № 27, № 33, № 37 Верхне-Кизильского водозабора на агрегаты с двигателями меньшей мощности с регулированием скорости вращения
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
10700,0
2831,6
26,5
3.3
Замена светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ на объектах МП трест "Водоканал" на светильники с энергосберегающими лампами (ДНАТ, МГЛ, КЛЛ)
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
1000,0
428,85
42,9
3.4
Ремонт механического оборудования с применением новых технологий
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
900,0
-
-
ВСЕГО
87832,4
3260,5
3,7
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" рассчитан не по всем мероприятиям в связи с тем, что данные мероприятия направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
Примечание:
<*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
38795,8
38689,5
38689,1
38689,1
1.1
- населению
тыс. куб. м
25411,3
25225,6
25573,5
25573,5
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
1629,4
1741,0
1779,7
1779,7
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
11755,1
11722,9
11335,9
11335,9
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
-
-
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
599395,1
663524,9
663518,1
692534,9
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
577805,7
600124,6
600288,9
646980,5
2.2
Прибыль
тыс. рублей
21589,4
63400,3
63229,2
45554,4
%
3,6
9,6
9,5
6,6
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
599395,1
663524,9
663518,1
692534,9
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
29,6
29,8
29,8
29,8
1.2
Износ систем водоснабжения
%
56,0
56,0
56,0
56,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,66
0,66
0,65
0,65
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
512,4
512,4
512,4
512,4
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
1,230
1,162
1,162
1,149
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
85,0
85,0
90,0
90,0
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/81
Производственная программа
МП треста "Водоканал", осуществляющего
холодное водоснабжение потребителям
Магнитогорского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на техническую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
МП трест "Водоканал"
455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
408,9
-
-
1.1
Ремонт запорной арматуры
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
349,6
-
-
1.2
Ремонт колодцев
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
59,3
-
-
ВСЕГО
408,9
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
Примечание:
<*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
240,9
240,9
240,9
240,9
1.1
- населению
тыс. куб. м
171,0
171,0
171,0
171,0
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
69,9
69,9
69,9
69,9
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
-
-
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
2218,7
2440,3
2440,3
2536,7
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
2139,7
2360,8
2360,8
2463,2
2.2
Прибыль
тыс. рублей
79,0
79,5
79,5
73,5
%
3,6
3,3
3,3
2,9
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
2218,7
2440,3
2440,3
2536,7
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
29,8
29,8
29,8
29,8
1.2
Износ систем водоснабжения
%
90,0
90,0
90,0
90,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
-
-
-
-
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/153
24/153
24/153
24/153
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
0,669
0,892
0,892
0,924
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
70,0
70,0
80,0
80,0
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 3
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/81
Производственная программа
МП треста "Водоканал",
осуществляющего водоотведение потребителям
Магнитогорского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
МП трест "Водоканал"
455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 30
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
11030,0
-
-
1.1
Ремонт и замена сетей, ремонт колодцев, запорной арматуры
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
7549,0
-
-
1.2
Ремонт технологического оборудования, эл. оборудования, КИП подкачивающих насосных станций, очистных сооружений бытовых стоков
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
3481,0
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
17137,5
-
-
2.1
Реконструкция аэротенков на 1, 2 очередях Очистных сооружений канализации правового берега - 2 шт. с заменой системы подачи воздуха, устройством зон нитри-денитрификации
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
13737,5
-
-
2.2
Ремонт вторичных отстойников на 1 очереди правобережных Очистных сооружений канализации - 2 шт.
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
400,0
-
-
2.3
Замена илососов на вторичных отстойниках - 1 шт., ремонт ж/б сооружений (отстойников, аэротенков)
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
3000,0
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
1400,0
3.1
Замена устаревших моделей ЗИЛ РВМ на экономичные модели ГАЗ РВМ (2 шт.)
2014 год
1, 2, 3, 4 кварталы
1400,0
-
-
ВСЕГО
29567,5
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
Примечание:
<*> планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
36041,3
36437,7
36437,8
36437,8
1.1
- населению
тыс. куб. м
24580,2
24449,7
24668,4
24668,4
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
1549,8
1676,1
1712,6
1712,6
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
9911,3
10311,9
10056,8
10056,8
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
-
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
474303,5
532354,8
532356,3
555676,4
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
461339,83
494334,88
494334,84
518755,00
2.2
Прибыль
тыс. рублей
12963,7
38019,9
38021,42
36921,45
%
2,73
7,14
7,14
6,6
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
474303,5
532354,8
532356,3
555676,4
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
52,7
52,7
52,0
52,0
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
5,07
5,07
4,99
4,99
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
317,9
317,9
313,6
313,6
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт. ч/куб. м
1,216
1,281
1,281
1,165
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,0
0,0
0,0
0,0
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 4
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/81
Тарифы
на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
для МП треста "Водоканал", оказывающего услуги
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям
Магнитогорского городского округа Челябинской области
N
Наименование тарифов
Тарифы, руб./ куб. м
С 1 января по 30 июня 2014 года
С 1 июля по 31 декабря 2014 года
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
без учета НДС <*>
с учетом НДС <*>
1
2
3
4
5
6
1
На питьевую воду, в том числе:
17,15
20,24
17,90
21,12
1.1
подъем и очистка воды
6,00
7,08
6,27
7,40
1.2
транспортировка воды
11,15
13,16
11,63
13,72
2
На техническую воду
10,13
11,95
10,53
12,43
3
На водоотведение, в том числе:
14,61
17,24
15,25
18,00
3.1
очистка сточных вод
7,31
8,63
7,63
9,00
3.2
транспортировка сточных вод
7,30
8,61
7,62
8,99
--------------------------------
<*> Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
------------------------------------------------------------------