Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 11.12.2013 N 54/86-П "Об утверждении производственных программ Муниципального унитарного предприятия "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Трехгорного городского округа Челябинской области"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2013 г. № 54/86-П

Об утверждении производственных программ
Муниципального унитарного предприятия "Многоотраслевое
производственное объединение энергосетей", осуществляющего
холодное водоснабжение и водоотведение потребителям
Трехгорного городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 11 декабря 2013 года № 54 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного предприятия "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Трехгорного городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/86-П

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия
"Многоотраслевое производственное объединение энергосетей",
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям
Трехгорного городского округа Челябинской области,
на срок действия установленного тарифа на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей"
456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2014 год
3415,68
94,53
2,77
1.1
капитальный ремонт водопровода от колодца № 04/10 до колодца № 07 шоссе Восточное
2014 год,
3 кварталы
1658,98
-
-
1.2
капитальный ремонт водопровода ФГУП "ПСЗ" цеха № 62
2014 год,
2 - 3 кварталы
552,30
55,23
10,00
1.3
капитальный ремонт водопроводов с заменой их на трубопроводы из полиэтилена
2014 год,
2 - 3 кварталы
100,00
10,00
10,00
документа.
------------------------------------------------------------------
1.3
капитальный ремонт водопроводов с заменой их на трубопроводы из полиэтилена
2014 год,
2 - 3 кварталы
100,00
10,00
10,00
1.4
определение мест повреждений водопроводов, устранение утечек посредством установки ремонтных комплектов-хомутов, ремонт сетей водоснабжения
2014 год,
1 - 4 кварталы
586,00
29,30
5,00
1.5
ремонт, замена запорной арматуры на водопроводных сетях
2014 год,
1 - 4 кварталы
518,40
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2014 год
323,80
-
-
2.1
замена ламп бактерицидных установок
2014 год,
4 квартал
136,00
-
-
2.2
ремонт, замена счетчиков-расходомеров станции дозирования диоксида хлора с обустройством молниезащиты
2014 год,
2 квартал
187,80
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке:
2014 год
115,48
1,12
1,00
3.1
ремонт, замена приборов учета холодной воды на артезианских скважинах ГК "Каменный цветок"
2014 год,
1 квартал
24,00
-
-
3.2
поверка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (2-й подъем) с целью сокращения затрат на тепловую энергию
2014 год,
3 квартал
35,38
-
-
3.3
Замена подшипников насосного оборудования с целью сокращения затрат электрической энергии на перекачку воды
2014 год,
3 квартал
56,10
1,12
2,00
Итого
2014 год
3854,96
95,65
2,48

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
2638,60
2450,01
2173,41
2173,41
1.1
- населению
тыс. куб. м
2400,00
2232,71
1971,05
1971,05
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
141,70
134,11
125,93
125,93

- прочим потребителям
тыс. куб. м
96,90
83,19
76,43
76,43
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
46148,94
48559,00
43076,79
45619,67
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
45063,44
47473,50
42504,90
45047,78
2.2
Прибыль
тыс. рублей
1085,5
1085,5
571,89
571,89
%
2,4
2,2
1,3
1,3
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
46148,94
48559,00
43076,79
45619,67

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
-
-
-
-
1.2
Износ систем водоснабжения
%
49,10
51,30
53,40
55,60
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,16
0,16
0,16
0,16
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
1,00
1,00
1,00
1,00
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
1,134
0,924
1,039
1,039
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
51,93
51,93
51,93
51,93

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/86-П

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Многоотраслевое
производственное объединение энергосетей", осуществляющего
водоотведение потребителям Трехгорного городского округа
Челябинской области, на срок действия установленного
тарифа на очистку сточных вод

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей"
456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
2014 год
2048,38
-
-
1.1
ремонт комплекса № 23: первичного отстойника линии, аэротенка, минерализатора, вторичного отстойника
2014 год,
3 квартал
838,72
-
-
1.2
капитальный ремонт иловой карты
2014 год,
3 квартал
1209,66
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод: замена бактерицидных установок
2014 год,
4 квартал
72,00
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности: поверка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
2014 год,
3 квартал
45,00
-
-
Итого
2014 год
2165,38
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
4217,10
3919,04
3649,40
3649,40
1.1
- населению
тыс. куб. м
3389,0
3046,90
2839,06
2839,06
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
275,30
259,73
229,75
229,75

- прочим потребителям
тыс. куб. м
602,90
612,41
580,59
580,59
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
24922,77
25865,40
24086,04
24086,04
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
23975,07
24917,70
23447,29
23229,73
2.2
Прибыль
тыс. рублей
947,7
947,7
638,75
856,31
%
3,80
3,66
2,65
3,56
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
24922,77
25865,40
24086,04
24086,04

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
69,80
70,20
70,60
71,00
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
-
-
-
-
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
0,314
0,338
0,320
0,320
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
-

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 3
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/86-П

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Многоотраслевое
производственное объединение энергосетей", осуществляющего
водоотведение потребителям Трехгорного городского округа
Челябинской области, на срок действия установленного
тарифа на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей"
456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
2014 год
1133,39
-
-
1.1
ремонт колодцев с заменой люков
2014 год,
3 квартал
50,00
-
-
1.2
текущий ремонт сетей водоотведения
2014 год,
1 - 2 кварталы
576,24
-
-
1.3
капитальный ремонт коллектора фекальной канализации
2014 год,
3 квартал
507,15
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод: капитальный ремонт механических граблей здания "Решетки № 2"
2014 год,
4 квартал
36,00
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности: ремонт насосного оборудования (замена подшипников, электродвигателей, обратных клапанов) канализационных насосных станций
2014 год,
3 квартал
35,00
-
-
Итого
2014 год
1204,39



Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
3722,00
3458,00
3181,40
3181,40
1.1
- населению
тыс. куб. м
3338,90
3096,50
2859,12
2859,12
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
275,30
269,50
229,75
229,75

- прочим потребителям
тыс. куб. м
107,80
92,00
92,53
92,53
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
11984,84
12448,80
11453,04
11930,25
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
11379,57
11798,60
11225,14
11263,60
2.2
Прибыль
тыс. рублей
605,27
650,20
227,90
666,70
%
5,05
5,22
2,00
5,60
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
11984,84
12448,80
11453,04
11930,25

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
69,80
70,20
70,60
71,00
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
-
-

-
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
0,037
0,040
0,035
0,044
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
-

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 4
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/86-П

Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия "Многоотраслевое
производственное объединение энергосетей", осуществляющего
водоотведение потребителям Трехгорного городского округа
Челябинской области, на срок действия установленного тарифа
на водоотведение, организациям, находящимся за границей
городских канализационных сетей города Трехгорного

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое производственное объединение энергосетей"
456080, Россия, Челябинская область, г. Трехгорный
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
2014 год
279,37
-
-
1.1
текущий ремонт сетей водоотведения
2014 год,
1 - 2 кварталы
124,53
-
-
1.2
капитальный ремонт сетей водоотведения
2014 год,
1 - 2 кварталы
154,84
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
495,0
510,7
468,0
468,0
1.1
- прочим потребителям
тыс. куб. м
495,0
510,7
468,0
468,0
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
5058,90
5719,44
5241,60
5325,84
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
4938,54
5597,37
5154,05
5217,39
2.2
Прибыль
тыс. рублей
120,36
122,07
87,55
108,45
%
2,38
2,13
1,67
2,04
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
5058,90
5719,44
5241,60
5325,84

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
69,80
70,20
70,60
71,00
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
-
-
-
-
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
-
-
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
0,313
0,338
0,319
0,319
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
-

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ


------------------------------------------------------------------