Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 11.12.2013 N 54/64-П "Об утверждении производственных программ ООО "Энергосервис", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Юрюзанского городского поселения и Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области"
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2013 г. № 54/64-П
Об утверждении производственных программ ООО "Энергосервис",
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение
потребителям Юрюзанского городского поселения и Лесного
сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района
Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 11 декабря 2013 года № 54 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы ООО "Энергосервис", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Юрюзанского городского поселения и Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1 и 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/64-П
Производственная программа
ООО "Энергосервис", осуществляющего холодное водоснабжение
потребителям Юрюзанского городского поселения и Лесного
сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района
Челябинской области, на срок действия установленного тарифа
на питьевую воду
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ООО "Энергосервис"
456120, Россия, Челябинская область, Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Советская, д. 90
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2014 год,
1 - 4 кварталы
415,9
67,8
16,3
1.1
Ремонт и замена задвижек
2014 год,
2 - 3 кварталы
5,0
0,5
10,0
1.2
Замена и ремонт водоразборных колонок
2014 год,
1 - 4 кварталы
66,7
0,6
0,9
1.3
Ремонт глубинного насоса
2014 год,
2 квартал
33,3
-
-
1.4
Кап. ремонт водопровода
2014 год,
3 квартал
167,0
36,5
21,8
1.5
Кап. ремонт водопровода по ул. Пушкина
2014 год,
3 квартал
143,9
30,2
21,0
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
656,7
623,3
582,67
582,67
1.1
- населению
тыс. куб. м
567,3
539,0
502,281
502,281
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
51,9
45,5
45,5
45,5
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
37,5
38,8
34,889
34,889
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
20180,4
21348,03
19956,45
20684,79
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
20032,13
21199,82
19805,35
20684,79
2.2
Прибыль
тыс. рублей
148,3
148,2
151,1
0,0
%
0,7
0,7
0,8
0,0
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
20180,4
21348,03
19956,45
20684,79
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
26,84
30,48
30,48
35,2
1.2
Износ систем водоснабжения
%
90,0
90,0
91,0
91,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
8,0
8,0
8,0
8,0
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
51,0
51,0
51,0
51,0
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
3,739
3,492
3,492
3,492
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
47,0
47,0
48,0
48,0
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/64-П
Производственная программа
ООО "Энергосервис", осуществляющего
водоотведение потребителям Юрюзанского городского поселения
Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области,
на срок действия установленного тарифа на водоотведение
ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ООО "Энергосервис"
456120, Россия, Челябинская область, Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Советская, д. 90
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
2014 год,
1 - 4 кварталы
343,5
-
-
1.1
Ремонт насоса на насосной № 2
2014 год,
1 - 4 кварталы
8,5
-
-
1.2
Ремонт насоса на повысительной
2014 год,
1 - 4 кварталы
8,5
-
-
1.3
Ревизия задвижек
2014 год,
1 - 4 кварталы
1,3
-
-
1.4
Частичный ремонт канализационной сети на д/с № 4
2014 год,
1 - 4 кварталы
36,6
-
-
1.5
Частичный ремонт канализационной сети на Ветлечебницу
2014 год,
1 - 4 кварталы
102,3
-
-
1.6
Кап. ремонт канализационной сети по ул. Тараканова
2014 год,
1 - 4 кварталы
87,0
-
-
1.7
Демонтаж и монтаж трубопровода от двухъярусных отстойников до биофильтра
2014 год,
1 - 4 кварталы
30,0
-
-
1.8
Монтаж глубинного насоса с разводкой трубопровода
2014 год,
1 - 4 кварталы
35,0
-
-
1.9
Ремонт насоса на песколовке
2014 год,
1 - 4 кварталы
20,2
-
-
1.10
Ремонт лотков отстойников двухъярусных и вторичных
2014 год,
1 - 4 кварталы
11,0
-
-
1.11
Ремонт канализационных колодцев дворовой сети
2014 год,
1 - 4 кварталы
3,1
-
-
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>
--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
562,6
515,5
492,3
492,3
1.1
- населению
тыс. куб. м
500,5
456,6
435,4
435,4
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
53,4
51,0
51,0
51,0
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
8,4
7,9
6,9
6,9
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
7887,65
8021,18
7675,13
8128,92
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
7818,94
7952,41
7664,65
8128,92
2.2
Прибыль
тыс. рублей
68,71
68,77
10,48
0,0
%
0,87
0,86
0,14
0,0
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
7887,65
8021,18
7675,13
8128,92
Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Износ систем водоотведения
%
80,0
80,0
81,0
81,0
1.2
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
3,0
3,0
3,0
3,0
1.3
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
3,0
3,0
3,0
3,0
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
0,770
0,691
0,722
0,722
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
-
Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ
------------------------------------------------------------------