Распоряжение Администрации города Челябинска от 19.09.2013 N 5679 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 22.12.2010 N 9409"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 сентября 2013 г. № 5679
О внесении изменений в распоряжение
Администрации города Челябинска от 22.12.2010 № 9409
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2011 № 389-П "Об областной целевой Программе развития приоритетного национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2012 - 2014 годы", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 № 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":
1. Внести в распоряжение Администрации города Челябинска от 22.12.2010 № 9409 "Об утверждении городской целевой программы развития Национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1) пункт 2 раздела "Характеристика программных мероприятий" паспорта Программы дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) улучшение материально-технического состояния лечебно-профилактических учреждений (повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения, оснащение учреждений здравоохранения внутренними и наружными системами видеонаблюдения, благоустройство территории учреждений здравоохранения, проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях, замена и модернизация лифтового парка в учреждениях здравоохранения и другие работы).";
2) абзац 2 раздела "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы - 1444769,5 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 859279,1 тыс. рублей, из них:
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд обязательного медицинского страхования, - 473963,9 тыс. рублей;
- средства, доведенные Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год, - 109689,9 тыс. рублей;
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд социального страхования, - 275625,3 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 73917,2 тыс. рублей, из них:
- дотация из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов - 485,0 тыс. рублей;
- субсидия из областного бюджета на проведение капитального ремонта - 53432,2 тыс. рублей;
из средств бюджета города - 511573,2 тыс. рублей, из них:
- расходы на реализацию наказов избирателей - 1730,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2011 год - 693087,1 тыс. рублей, из них:
из средств федерального бюджета - 480991,2 тыс. рублей, из них:
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд обязательного медицинского страхования, - 257046,7 тыс. рублей;
- средства, доведенные Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год, - 53910,8 тыс. рублей;
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд социального страхования, - 170033,7 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 20000,0 тыс. рублей;
из средств бюджета города - 192095,9 тыс. рублей;
2012 год - 601791,7 тыс. рублей, из них:
из средств федерального бюджета - 378287,9 тыс. рублей, из них:
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд обязательного медицинского страхования, - 216917,2 тыс. рублей;
- средства, доведенные Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год, - 55779,1 тыс. рублей;
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд социального страхования, - 105591,6 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 53917,2 тыс. рублей, из них:
- дотация из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов - 485,0 тыс. рублей;
- субсидия из областного бюджета на проведение капитального ремонта - 53432,2 тыс. рублей;
из средств бюджета города - 169586,6 тыс. рублей;
2013 год - 149890,7 тыс. рублей, из них:
из средств бюджета города - 149890,7 тыс. рублей, из них:
- расходы на реализацию наказов избирателей - 1730,0 тыс. рублей.";
3) абзац 2 раздела "Капитальное строительство" Программы изложить в следующей редакции:
"Утвержденным Перечнем строек предусмотрено:
на 2011 год - 69636,9 тыс. рублей, из них:
- средств областного бюджета - 20000,0 тыс. рублей;
- средств бюджета города - 49636,9 тыс. рублей;
на 2012 год - 11068,4 тыс. рублей из средств бюджета города;
на 2013 год - 12442,3 тыс. рублей из средств бюджета города.";
4) таблицу 1 раздела 3 "Ожидаемые результаты реализации Программы" Программы изложить в следующей редакции:
№ Наименование показателя 2011 2012 2013
п/п год год год
1 2 3 4 5
1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при 68,3 68,4 68,5
рождении (лет)
2. Удовлетворенность населения качеством медицинской 69,5
помощи (процентов)
3. Младенческая смертность (на 1000 родившихся 4,78
жителей)
4. Материнская смертность 14,0
(на 100 тыс. родившихся живыми детей)
5. Смертность населения
(случаев на 100 тыс. человек):
- от сердечно-сосудистых заболеваний в 168,0
трудоспособном возрасте
- новообразований 77,8
- несчастных случаев, отравлений и травм 181,3
6. Уровень выявления злокачественных образований на 55,5
ранних стадиях
7. Рождаемость (на 1000 человек) 12,6
8. Обеспеченность населения:
- участковыми терапевтами 4,1
(на 10 тыс. взрослого населения)
- участковыми педиатрами 11,5
(на 10 тыс. детского населения)
- врачами общей практики (на 10 тыс. населения) 0,77
9. Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 76,6
1 года (процентов)
10. Количество человек, прошедших дополнительную 18194
диспансеризацию в муниципальных учреждениях
здравоохранения города Челябинска
11. Количество родившихся (человек) 14500
12. Количество детей-сирот, детей, находящихся в 3406
трудной жизненной ситуации, прошедших
диспансеризацию (человек)
13. Количество приобретенной вакцины (единиц) 24384 13860
14. Количество приобретенных сахароснижающих препаратов 22117 26621
(единиц)
15. Количество приобретенного оборудования (единиц) 32 48
16. Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в 95
которых проведены ремонтные работы (процентов)
17. Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в 95
которых проведены работы по улучшению
материально-технического состояния (процентов)
18. Количество объектов здравоохранения, находящихся на 7
стадии разработки проектно-сметной документации
19. Количество объектов здравоохранения, находящихся на 7
стадии нулевого цикла строительства
20. Количество объектов здравоохранения, планируемых к 1
вводу в эксплуатацию
5) таблицу "Общий объем финансирования Программы" раздела 6 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы изложить в следующей редакции:
№ Источник финансирования 2011 год 2012 год 2013 год Всего
п/п (тыс. (тыс. (тыс. (тыс.
рублей) рублей) рублей) рублей)
1 2 3 4 5 6
1. Федеральный бюджет, итого 480991,2 378287,9 859279,1
в том числе:
- средства, поступающие в ЛПУ 257046,7 216917,2 473963,9
через ФОМС
- средства, доведенные 53910,8 55779,1 109689,9
Министерством здравоохранения
Челябинской области
уведомлениями о бюджетных
назначениях на соответствующий
год
- средства, поступающие в ЛПУ 170033,7 105591,6 275625,3
через ФСС
2. Областной бюджет, итого в том 20000,0 53917,2 73917,2
числе:
- дотация из областного бюджета 485,0 485,0
на сбалансированность местных
бюджетов
- субсидия из областного бюджета 53432,2 53432,2
на проведение капитального
ремонта
3. Бюджет города, итого 192095,9 169586,6 149890,7 511573,2
в том числе:
- расходы на реализацию наказов 1730,0 1730,0
избирателей
Всего 693087,1 601791,7 149890,7 1444769,5
6) приложения 1, 2 и 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации города Челябинска:
1) от 14.11.2011 № 6919 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 22.12.2010 № 9409";
2) от 18.04.2012 № 1948 "О внесении изменения в распоряжение Администрации города Челябинска от 22.12.2010 № 9409".
3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.
Глава Администрации
города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ
Приложение № 1
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 19 сентября 2013 г. № 5679
Основные программные мероприятия
городской целевой программы развития
Национального проекта "Здоровье"
в городе Челябинске на 2011 - 2013 годы
№ Наименование Исполнитель Источники Объем финансирования Всего
п/п мероприятия финансирования по годам (тыс. рублей)
2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска
в рамках национального проекта "Здоровье" на 2011 - 2013 годы
1.1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:
- осуществление Управление федеральный бюджет 206700,6 181179,8 387880,4
денежных выплат здравоохранения, (средства,
врачам-терапевтам ЧО ФОМС поступающие в ЛПУ
участковым, через ФОМС)
врачам-педиатрам
участковым, врачам
общей практики,
медицинским сестрам
соответствующих врачей
- осуществление Управление федеральный бюджет 53910,8 55779,1 109689,9
денежных выплат здравоохранения, (средства,
медицинскому персоналу МБУЗ ГБ № 14, доведенные
фельдшерско-акушерских МБУЗ ГБ № 15, Министерством
пунктов, врачам, МБУЗ ССМП здравоохранения
фельдшерам и Челябинской
медицинским сестрам области
службы скорой уведомлениями
медицинской помощи о бюджетных
назначениях на
соответствующий
год)
- профессиональная Управление бюджет города 953,2 953,2
подготовка врачей- здравоохранения
специалистов и
среднего медицинского
персонала
Итого федеральный бюджет 260611,4 236958,9 497570,3
бюджет города 953,2 953,2
1.2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений:
- проведение Управление федеральный бюджет 40554,8 26008,1 66562,9
диспансеризации здравоохранения, (средства,
работающего населения ЧО ФОМС поступающие в ЛПУ
через ФОМС)
Итого федеральный бюджет 40554,8 26008,1 66562,9
1.3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:
- финансовая поддержка ГУ ЧРО ФСС федеральный бюджет 170033,7 105591,6 275625,3
учреждений (средства,
здравоохранения путем поступающие в ЛПУ
выдачи родовых через ФСС)
сертификатов
- проведение Управление федеральный бюджет 9791,3 9729,3 19520,6
диспансеризации детей- здравоохранения, (средства,
сирот и детей, ЧО ФОМС поступающие в ЛПУ
находящихся в трудной через ФОМС)
жизненной ситуации
Итого федеральный бюджет 179825,0 115320,9 295145,9
1.4. Контроль за эпидемической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории
города Челябинска:
- проведение Управление бюджет города 4415,8 6673,7 7727,0 18816,5
дополнительной здравоохранения,
вакцинации населения Роспотребнадзор
по Челябинской
области
Итого бюджет города 4415,8 6673,7 7727,0 18816,5
1.5. Капитальное строительство объектов здравоохранения города Челябинска:
- строительство Управление областной бюджет 20000,0 20000,0
объектов капитального
здравоохранения, строительства бюджет города 49636,9 11068,4 12442,3 73147,6
предусматриваемых
Перечнем строек для
городских нужд,
утверждаемым
распоряжением
Администрации города
Челябинска
Итого областной бюджет 20000,0 20000,0
бюджет города 49636,9 11068,4 12442,3 73147,6
Итого по разделу 1 федеральный бюджет 480991,2 378287,9 859279,1
областной бюджет 20000,0 20000,0
бюджет города 55005,9 17742,1 20169,3 92917,3
Итого 555997,1 396030,0 20169,3 972196,4
2. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению города Челябинска
2.1. Обеспечение Управление бюджет города 5551,2 6051,2 5324,2 16926,6
современными здравоохранения
сахароснижающими
препаратами больных
сахарным диабетом,
не включенных в
Федеральный регистр
2.2. Развитие службы Управление бюджет города 3177,0 3177,0
медицины катастроф здравоохранения
2.3. Совершенствование Управление бюджет города 5295,0 5295,0
системы оказания здравоохранения
скорой медицинской
помощи в городе
Челябинске
2.4. Техническое оснащение Управление областной бюджет 386,7 386,7
лечебно- здравоохранения (дотация из
профилактических областного бюджета
учреждений города на
Челябинска сбалансированность
местных бюджетов)
бюджет города 56272,4 76656,6 59000,0 191929,0
2.5. Повышение уровня Управление бюджет города 5289,7 <*> 5289,7
пожарной безопасности здравоохранения
объектов
здравоохранения города
Челябинска
2.6. Оснащение учреждений Управление бюджет города 1177,0 1177,0 <*> 2354,0
здравоохранения города здравоохранения
Челябинска внутренними
и наружными системами
видеонаблюдения
2.7. Благоустройство Управление бюджет города 477,6 <*> 477,6
территории учреждений здравоохранения
здравоохранения
2.8. Проведение ремонтных Управление бюджет города 43822,1 56202,1 <*> 100024,2
работ в лечебно- здравоохранения
профилактических областной бюджет 98,3 <*> 98,3
учреждениях города (дотация из
Челябинска областного бюджета
на
сбалансированность
местных бюджетов)
областной бюджет 53432,2 <*> 53432,2
(субсидия из
областного бюджета
на проведение
капитального
ремонта)
2.9. Замена и модернизация Управление бюджет города 14030,6 11757,6 <*> 25788,2
лифтового парка в здравоохранения
лечебно-
профилактических
учреждениях города
Челябинска
2.10. Информатизация Управление бюджет города 1997,4 1997,4
лечебно- здравоохранения
профилактических
учреждений города
Челябинска
2.11. Улучшение материально- Управление бюджет города, 65397,2 65397,2
технического состояния здравоохранения в том числе
лечебно-
профилактических расходы на 1730,0 1730,0
учреждений (повышение реализацию наказов
уровня пожарной избирателей
безопасности объектов
здравоохранения,
оснащение учреждений
здравоохранения
внутренними и
наружными системами
видеонаблюдения,
благоустройство
территории учреждений
здравоохранения,
проведение ремонтных
работ в лечебно-
профилактических
учреждениях, замена и
модернизация лифтового
парка в учреждениях
здравоохранения и
другие работы)
Итого по разделу 2 областной бюджет 53917,2 53917,2
бюджет города 137090,0 151844,5 129721,4 418655,9
Всего по Программе федеральный 480991,2 378287,9 859279,1
бюджет,
в том числе:
средства, 257046,7 216917,2 473963,9
поступающие в ЛПУ
через ФОМС
средства, 53910,8 55779,1 109689,9
доведенные
Министерством
здравоохранения
Челябинской
области
уведомлениями
о бюджетных
назначениях на
соответствующий
год
средства, 170033,7 105591,6 275625,3
поступающие в ЛПУ
через ФСС
областной бюджет, 20000,0 53917,2 73917,2
в том числе:
дотация из 485,0 485,0
областного бюджета
на
сбалансированность
местных бюджетов
субсидия из 53432,2 53432,2
областного бюджета
на проведение
капитального
ремонта
бюджет города, 192095,9 169586,6 149890,7 511573,2
в том числе
расходы на 1730,0 1730,0
реализацию наказов
избирателей
Итого 693087,1 601791,7 149890,7 1444769,5
В таблице использованы следующие сокращения:
- Управление здравоохранения - Управление здравоохранения Администрации города Челябинска;
- Управление капитального строительства - Управление капитального строительства Администрации города Челябинска;
- ГУ ЧРО ФСС - Государственное учреждение Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования;
- ЧО ФОМС - Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования;
- МБУЗ ГБ № 14 - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница № 14;
- МБУЗ ГБ № 15 - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница № 15,
- МБУЗ ССМП - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Станция скорой медицинской помощи.
--------------------------------
<*> В объем финансирования мероприятия "Улучшение материально-технического состояния лечебно-профилактических учреждений (повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения, оснащение учреждений здравоохранения внутренними и наружными системами видеонаблюдения, благоустройство территории учреждений здравоохранения, проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях, замена и модернизация лифтового парка в учреждениях здравоохранения и другие работы)" (подпункт 2.11 пункта 2), реализуемого в 2013 году, включены объемы финансирования мероприятий согласно подпунктам 2.5 - 2.9, в 2011 - 2012 годы - реализованные отдельно.
Начальник Управления
здравоохранения
Администрации
города Челябинска
Н.В.ГОРЛОВА
Приложение № 2
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 19 сентября 2013 г. № 5679
Финансово-экономическое обоснование
городской целевой программы развития
Национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств:
- федерального бюджета, поступающих в лечебно-профилактические учреждения через ФОМС и ФСС, а также доведенных Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год;
- областного бюджета, в том числе в виде субсидии на проведение капитального ремонта и дотаций на сбалансированность местных бюджетов;
- бюджета города.
1. Приоритетные направления развития системы
здравоохранения города Челябинска в рамках национального
проекта "Здоровье" на 2011 - 2013 годы
1.1. Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:
- осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики, медицинским сестрам соответствующих врачей.
В 2011 - 2012 годах финансирование мероприятия осуществлялось на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1110 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)".
Средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в 2011 - 2012 годах поступали в лечебно-профилактические учреждения через ФОМС.
В 2011 году объем финансирования мероприятия составил 206700,6 тыс. рублей.
В 2012 году объем финансирования мероприятия составил 181179,8 тыс. рублей с учетом изменения статуса трех лечебных учреждений (Муниципального бюджетного учреждения Городская клиническая больница № 3, Муниципального бюджетного учреждения Городская клиническая больница № 4, Муниципального бюджетного учреждения Городская клиническая больница № 10) в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 12.01.2012 № 1-п "О принятии в государственную собственность Челябинской области муниципальных учреждений здравоохранения".
Финансирование мероприятия в 2013 году в рамках Программы не планируется, так как финансовые средства на данное мероприятие включены в подушевой норматив финансирования, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 № 681-П "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";
- осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи.
В 2011 - 2012 годах финансирование мероприятия осуществлялось на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1111 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации".
Средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в 2011 - 2012 годах доведены Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год.
Объем финансирования мероприятия составил в 2011 году - 53910,8 тыс. рублей, в 2012 году - 55779,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятия в 2013 году в рамках Программы не планируется, так как финансовые средства на данное мероприятие включены в подушевой норматив финансирования, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 № 681-П "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";
Объемы и источники финансирования
№ Наименование Источник финансирования Объемы финансирования Код главного Код Код
п/п мероприятия по годам (тыс. рублей) распорядителя раздела, классификации
бюджетных подраздела, операций сектора
2011 2012 Всего средств целевой государственного
статьи и управления,
вида относящихся к
расходов расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Осуществление денежных федеральный бюджет 53910,8 55779,1 109689,9 476 0901 211, 213, 241
выплат врачам, (средства, доведенные 5201800
фельдшерам и Министерством 001, 019
медицинским сестрам здравоохранения
службы скорой Челябинской области
медицинской помощи, уведомлениями
медицинскому персоналу о бюджетных назначениях
фельдшерско-акушерских на соответствующий год)
пунктов
- профессиональная подготовка врачей-специалистов и среднего медицинского персонала.
Финансирование мероприятия осуществлялось из средств бюджета города. Объем финансирования мероприятия в 2011 году составил 953,2 тыс. рублей.
Финансирование мероприятия в 2012 году не осуществлялось, в 2013 году финансирование не планируется.
Количество специалистов, обученных в 2011 году
№ Наименование специальности Количество Средняя Общий объем
п/п человек стоимость финансирования
обучения (тыс. рублей)
(рублей)
1 2 3 4 5
1. Врачи-лаборанты 10 30000 300,0
2. Врачи-специалисты "узкого" 10 30000 300,0
профиля
3. Медицинские сестры различного 35 6946 243,2
профиля
4. Главные и старшие медицинские 55 2000 110,0
сестры
Всего 953,2
Объемы и источники финансирования
№ Наименование Источник Планируемые Код главного Код Код
п/п мероприятия финансирования объемы распорядителя раздела, классификации
финансирования бюджетных подраздела, операций сектора
в 2011 году средств целевой государственного
(тыс. рублей) статьи и управления,
вида относящихся к
расходов расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7
1. Профессиональная бюджет города 953,2 476 0909 226, 241
подготовка 7950910 500
врачей-
специалистов и
среднего
медицинского
персонала
1.2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений:
- проведение диспансеризации работающего населения.
Финансирование мероприятия в 2011 - 2012 годах осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1228 "О порядке предоставления из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан" из средств федерального бюджета.
Средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в 2011 - 2012 годах поступали в лечебно-профилактические учреждения через ФОМС.
Объем финансирования мероприятия в 2011 - 2012 годах составил:
- в 2011 году - 40554,8 тыс. рублей;
- в 2012 году - 26008,1 тыс. рублей.
Финансирование мероприятия в 2013 году в рамках Программы не планируется, так как финансовые средства на данное мероприятие включены в подушевой норматив финансирования, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 № 681-П "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
1.3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:
- финансовая поддержка учреждений здравоохранения путем выдачи родовых сертификатов.
Мероприятие осуществлялось в 2011 - 2012 годах в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1233 "О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни", приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.02.2011 № 72н "О порядке расходования средств, перечисленных медицинским организациям на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни".
Средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в 2011 - 2012 годах поступали в лечебно-профилактические учреждения через ФСС.
Объем финансовых средств, полученных лечебными учреждениями в рамках реализации данного мероприятия, составил:
- в 2011 году - 170033,7 тыс. рублей;
- в 2012 году - 105591,6 тыс. рублей (без учета Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы № 3, Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы № 4, Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской клинической больницы № 10 в связи с изменением статуса, во исполнение постановления Правительства Челябинской области от 12.01.2012 № 1-п "О принятии в государственную собственность Челябинской области муниципальных учреждений здравоохранения").
Финансирование мероприятия в 2013 году в рамках Программы не осуществляется;
- проведение диспансеризации детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятие осуществлялось в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.03.2011 № 162н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".
Средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия в 2011 - 2012 годах поступали в лечебно-профилактические учреждения через ФОМС.
Объем финансовых средств, полученных в рамках реализации мероприятия из средств федерального бюджета, составил:
- в 2011 году - 9791,3 тыс. рублей;
- в 2012 году - 9729,3 тыс. рублей.
Финансирование мероприятия в 2013 году в рамках Программы не осуществляется.
1.4. Контроль за эпидемической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории города Челябинска:
- проведение дополнительной вакцинации населения.
Мероприятие предусматривает проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний жителям города Челябинска по эпидемическим показаниям согласно Федеральному закону от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета города.
Объем финансирования мероприятия в 2011 - 2012 годах составил 11089,5 тыс. рублей, из них:
- 2011 год - 4415,8 тыс. рублей;
- 2012 год - 6673,7 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятия на 2013 год составит 7727,0 тыс. рублей.
Перечень и описание мероприятий
№ Мероприятия Год реализации Программы
п/п
2011 год 2012 год 2013 год
Количество Стоимость, Количество Стоимость, Количество Стоимость,
доз, (тыс. доз, (тыс. доз, (тыс.
комплектов рублей) комплектов рублей) комплектов рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Вакцинопрофилактика бешенства:
- вакцина 9325 1460,8 10970 2578,4 5000 805,4
антирабическая
- иммуноглобулин 7 30,0 4 16,4 20 35,8
антирабический
2. Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита:
- вакцина 2000 350,0 9634 1413,9 2000 437,8
противоклещевая
- иммуноглобулин 4130 1335,0 4000 1499,4 4500 4044,6
противоклещевой
3. Вакцинопрофилактика коклюша:
- вакцина 400 286,4
с ацеллюлярным
коклюшным
компонентом
4. Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции:
- вакцина против 400 172,3
гемофильной
инфекции
5. Вакцинопрофилактика
гепатита A:
- вакцина против 200 90,0
гепатита A
6. Вакцинопрофилактика
гриппа:
- вакцина для 71 20,0
профилактики гриппа
7. Вакцинопрофилактика
пневмококковой
инфекции:
- вакцина 154 355,0
пневмококковая
8. Туберкулин: 1666 775,0 1950 1165,6 1540 1944,7
Всего 4415,8 6673,7 7727,0
Объемы и источники финансирования
№ Наименование Источник Планируемые объемы Код главного Код раздела, Код
п/п мероприятия финансирования финансирования по годам распорядителя подраздела, классификации
(тыс. рублей) бюджетных целевой статьи операций сектора
средств и вида расходов государственного
2011 2012 2013 Итого управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Вакцинопрофилактика бюджет города 1490,8 1490,8 476 09097950901 500 340
бешенства
2594,8 2594,8 09097950901 900
841,2 841,2 09097950901 244
2. Вакцинопрофилактика бюджет города 1685,0 1685,0 476 09097950901 500 340
клещевого
энцефалита 2913,3 2913,3 09097950901 900
4482,4 4482,4 09097950901 244
3. Вакцинопрофилактика бюджет города 286,4 286,4 476 09097950901 244 340
коклюша
4. Вакцинопрофилактика бюджет города 172,3 172,3 476 09097950901 244 340
гемофильной
инфекции
5. Вакцинопрофилактика бюджет города 90,0 90,0 476 09097950901 500 340
гепатита A
6. Вакцинопрофилактика бюджет города 20,0 20,0 476 09097950901 500 340
гриппа
7. Вакцинопрофилактика бюджет города 355,0 355,0 476 09097950901 500 340
пневмококковой
инфекции
8. Туберкулин бюджет города 775,0 775,0 476 09097950901 500 340
1165,6 1165,6 09097950901 900
1944,7 1944,7 09097950901 244
Всего бюджет города 4415,8 6673,7 7727,0 18816,5
1.5. Капитальное строительство объектов здравоохранения города Челябинска:
- строительство объектов здравоохранения, предусматриваемых Перечнем строек для городских нужд, утверждаемым распоряжением Администрации города Челябинска.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных в рамках мероприятия по строительству объектов здравоохранения, предусматриваемых Перечнем строек для городских нужд, является Управление капитального строительства Администрации города Челябинска.
Объем финансовых средств на реализацию данного мероприятия определен в соответствии с Перечнем строек для городских нужд, утверждаемым распоряжением Администрации города Челябинска.
Объем финансовых средств выделенных на мероприятие в 2011 - 2012 годах составил:
в 2011 году - 69636,9 тыс. рублей, из них:
- 20000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета;
- 49636,9 тыс. рублей из средств бюджета города;
в 2012 году - 11068,4 тыс. рублей из средств бюджета города.
Финансирование мероприятия в 2013 году составит 12442,3 тыс. рублей из средств бюджета города.
Индикативные показатели
№ Наименование индикативного показателя 2013 год
п/п
1 2 3
1. Количество объектов здравоохранения, находящихся на стадии 7
разработки проектно-сметной документации
2. Количество объектов здравоохранения, находящихся на стадии 7
нулевого цикла строительства
3. Количество объектов здравоохранения, планируемых к вводу в 1
эксплуатацию
Объемы и источники финансирования
№ Наименование Источник Планируемые объемы Код главного Код раздела, Код
п/п мероприятия финансирования финансирования по годам распорядителя подраздела, классификации
(тыс. рублей) бюджетных целевой статьи и операций сектора
средств вида расходов государственного
2011 2012 2013 Итого управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Капитальное областной 20000,0 20000,0 472 0909 7950909 003 226, 310
строительство бюджет
объектов
здравоохранения бюджет города 49636,9 49636,9 0909 7950909 003 226, 310
города
Челябинска 11068,4 11068,4 0909 7950909 003 226, 310
12442,3 12442,3 0909 7950909 441 226, 310
Итого областной 20000,0 20000,0
бюджет
бюджет города 49636,9 11068,4 12442,3 73147,6
Всего 69636,9 11068,4 12442,3 93147,6
2. Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи
населению города Челябинска
2.1. Обеспечение современными сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом, не включенных в Федеральный регистр.
Объем финансирования мероприятия из средств бюджета города составил:
- в 2011 году - 5551,2 тыс. рублей;
- в 2012 году - 6051,2 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятия из средств бюджета города в 2013 году предусмотрен в сумме 5324,2 тыс. рублей.
Индикативные показатели
№ Наименование индикативного показателя Год реализации Программы
п/п
2011 2012 2013
1 2 3 4 5
1. Снижение смертности от сахарного диабета в 1,56 1,54 1,54
трудоспособном возрасте (на 100000
населения), процентов
2. Снижение первичного выхода на инвалидность 1,5 1,3 1,25
(трудоспособный возраст) (на 10000
населения), процентов
Объемы и источники финансирования
№ Наименование Источник Планируемые объемы Код главного Код раздела, Код
п/п мероприятия финансирования финансирования по годам распорядителя подраздела, классификации
(тыс. рублей) бюджетных целевой статьи и операций сектора
средств вида расходов государственного
2011 2012 2013 Итого управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспечение бюджет города 5551,2 5551,2 476 0909 7950905 500 340
больных,
страдающих 6051,2 6051,2 0909 7950905 900 340
сахарным
диабетом, 5324,2 5324,2 0909 7950905 244 340
современными
сахароснижающими
препаратами
Итого 5551,2 6051,2 5324,2 16926,6
2.2. Развитие службы медицины катастроф.
Объем финансирования мероприятия из средств бюджета города в 2011 году составил 3177,0 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия осуществлялось обеспечение формирований службы медицины катастроф необходимым медицинским оборудованием и имуществом, своевременное пополнение и содержание в готовности резервов медицинского имущества и медикаментов в формированиях и госпитальной базе службы медицины катастроф, имуществом и медикаментами бригад экстренного реагирования.
Финансирование мероприятия в 2012 году из средств бюджета города не осуществлялось.
В 2013 году финансирование мероприятия из средств бюджета города не предусмотрено.
Индикативные показатели
№ Наименование индикативного показателя 2011 год
п/п
1 2 3
1. Снижение временной и стойкой утраты трудоспособности 15
пострадавших в чрезвычайных ситуациях, процентов
2. Снижение летальности среди пострадавших в 10
чрезвычайных ситуациях, процентов
Объемы и источники финансирования мероприятия
№ Наименование Источник Объем Код главного Код раздела, Код
п/п мероприятия финансирования финансирования распорядителя подраздела, классификации
в 2011 году бюджетных целевой статьи и операций сектора
(тыс. рублей) средств вида расходов государственного
управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7
1. Приобретение бюджет города 300,0 476 0909 7950904 500 310
оборудования для
пункта приема
пострадавших
(автоприцеп для
транспортировки
модуля, столик
инструментальный,
стол медицинский
универсальный,
комплект
иммобилизационный,
комплект средств
связи, станки
Павловского)
2. Приобретение бюджет города 400,0 476 0909 7950904 500 310
учебного
оборудования для
УМЦ "Медицина
катастроф"
(тренажер
реанимации
взрослого (2 шт.),
тренажер
манипуляций на
дыхательных путях
(2 шт.), тренажер
педиатрической
реанимации,
тренажер
внутривенных
инъекций (3 шт.),
тренажер
реанимации со
световым
контролем,
информационные
стенды, телевизор,
компьютеры)
3. Приобретение бюджет города 2477,0 476 0909 7950904 500 310
оборудования для
пополнения укладок
врачебно-
сестринских бригад
и бригад
экстренной
специализированной
медицинской помощи
Итого бюджет города 3177,0
2.3. Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в городе Челябинске.
Мероприятие осуществлялось в 2011 году.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.06.2010 № 445н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения укладки выездной бригады скорой медицинской помощи" необходимо обязательное комплектование укладки бригады скорой медицинской помощи двумя тромболитическими препаратами "Проурокиназа" и "Альтеплаза" для лечения острого инфаркта миокарда на догоспитальном этапе с целью улучшения качества оказания экстренной помощи. Стоимость тромболитического препарата для осуществления системной тромболитической терапии одному пациенту составляет от 27000 руб. до 48000 руб.
Ежегодно около 300 больных с острым инфарктом миокарда нуждаются в проведении лечения тромболитическими препаратами. Объем финансовых средств, необходимых для укомплектования укладок скорой медицинской помощи тромболитическими препаратами, составляет 6200,0 тыс. руб.
При определении объема финансирования данного мероприятия на 2011 год использовались цены поставщиков согласно муниципальным контрактам 2010 года.
Объем финансирования мероприятия в 2011 году из средств бюджета города составил 5295,0 тыс. рублей.
Индикативные показатели
№ Наименование индикативного показателя 2011 год
п/п
1 2 3
1. Доставлено на госпитализацию в ЛПУ пациентов с острым 87,12
инфарктом миокарда, %
2. Летальность в присутствии СМП от острого инфаркта миокарда, 4,98
%
3. Отношение выполненных электрокардиографических обследований 101
к числу пациентов кардиологического профиля, %
Объемы и источники финансирования
№ Наименование Источник Планируемые Код главного Код раздела, Код
п/п мероприятия финансирования объемы распорядителя подраздела, классификации
финансирования бюджетных целевой статьи и операций сектора
в 2011 году средств вида расходов государственного
(тыс. рублей) управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7
1. Совершенствование бюджет города 5295,0 476 0909 7950902 500 340
системы оказания
скорой
медицинской
помощи в городе
Челябинске
2.4. Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска.
В рамках реализации мероприятия приобретено оборудование на сумму:
- в 2011 году - 56272,4 тыс. рублей из средств бюджета города;
- в 2012 году - 77043,3 тыс. рублей, из них 76656,6 тыс. рублей из средств бюджета города; 386,7 тыс. рублей из средств областного бюджета (дотация из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов).
Объем финансирования на 2013 год определен в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 09.12.2010 № 408 "Об утверждении методики определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, иного гражданско-правового договора при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Челябинской области, нужд областных государственных учреждений" и составит 59000,0 тыс. рублей из средств бюджета города.
Объемы и источники финансирования
№ Наименование Источник Планируемые объемы Код главного Код раздела, Код
п/п оборудования финансирования финансирования по годам распорядителя подраздела, классификации
(тыс. рублей) бюджетных целевой статьи и операций сектора
средств вида расходов государственного
2011 2012 2013 Итого управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Рентгенодиагностическое бюджет города 12345,0 12345,0 476 0909 7950903 500 241, 310
оборудование
12529,2 12529,2 0909 7950903 900 241, 310
11800,0 11800,0 0909 7950903 244 310
2. Лабораторное бюджет города 640,0 640,0 476 0909 7950903 500 241, 310
оборудование
1748,0 1748,0 0909 7950903 900 241, 310
3600,0 3600,0 0909 7950903 244 310
3. Ультразвуковые бюджет города 5900,0 5900,0 476 0909 7950903 500 241, 310
диагностические системы
9901,7 9901,7 0909 7950903 900 241, 310
10700,0 10700,0 0909 7950903 244 310
4. Оборудование для бюджет города 12911,0 12911,0 476 0909 7950903 500 241, 310
анестезиологии и
реанимации 3600,0 3600,0 0909 7950903 900 241, 310
12500,0 12500,0 0909 7950903 244 310
5. Оборудование для бюджет города 2970,0 2970,0 476 0909 7950903 500 241, 310
функциональной
диагностики 1400,0 1400,0 0909 7950903 244 310
6. Эндоскопическое бюджет города 1100,0 1100,0 476 0909 7950903 500 241, 310
оборудование
4800,0 4800,0 0909 7950903 900 241, 310
2100,0 2100,0 0909 7950903 244 310
7. Оборудование для бюджет города 2259,7 2259,7 476 0909 7950903 500 241, 310
травматологии и
хирургии 1800,0 1800,0 0909 7950903 244 310
8. Комплекты бюджет города 2891,5 2891,5 476 0909 7950903 500 241, 310
реанимационных мест
(состав комплекта: 8245,4 8245,4 0909 7950903 900 241, 310
аппарат искусственной
вентиляции легких,
монитор слежения,
шприцевой дозатор,
функциональная кровать)
9. Стоматологическое бюджет города 3670,0 3670,0 476 0909 7950903 500 241, 310
оборудование
485,0 485,0 0909 7950903 900 241, 310
700,0 700,0 0909 7950903 244 310
10. Офтальмологическое бюджет города 3500,0 3500,0 476 0909 7950903 500 241, 310
оборудование
7525,0 7525,0 0909 7950903 900 241, 310
11. Улучшение материально- бюджет города 5229,1 5229,1 476 0909 7950903 900 241
технической базы в
рамках реализации
мероприятий,
предусмотренных Планом
первоочередных
мероприятий в районах
города Челябинска на
2012 год
12. Приобретение областной бюджет 386,7 386,7 476 0909 7950903 900 241
оборудования и (дотация из
оргтехники за счет областного бюджета
дотации на на
сбалансированность сбалансированность
местных бюджетов по местных бюджетов)
распоряжениям
Губернатора Челябинской
области
13. Прочее оборудование бюджет города 8085,2 8085,2 476 0909 7950903 500 310, 340
(для прачечных,
пищеблоков, тепловых 22593,2 22593,2 0909 7950903 900 241, 310
пунктов, автоклавы,
дезинфекционные камеры, 14400,0 14400,0 0909 7950903 244 310
компьютеры,
транспортные средства,
мебель и другое)
Итого областной бюджет 386,7 386,7
(дотация из
областного бюджета
на
сбалансированность
местных бюджетов)
бюджет города 56272,4 76656,6 59000,0 191929,0
Всего 56272,4 77043,3 59000,0 192315,7
2.5. Повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения города Челябинска.
Мероприятие по повышению уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения города Челябинска осуществлялось в 2011 году.
В рамках реализации мероприятия были проведены следующие работы:
- приведение электроустановок учреждений в соответствие Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ) (выполнение необходимых электромонтажных работ, в том числе аварийного освещения, регулярное проведение испытания сопротивления электроэлементов);
- обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий;
- замена глухих металлических решеток распашными;
- оборудование объектов исправной автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре, системами передачи сообщений о срабатывании АПС и ее состоянии по радиоканалу на пульт 01 "ОКО";
- оборудование объектов системами дымоудаления;
- оснащение объектов противопожарным инвентарем и обеспечение его содержания в соответствии с ППБО 07-91;
- укомплектование учреждений средствами эвакуации маломобильных пациентов;
- приведение путей эвакуации, в том числе дверных проемов, в соответствие противопожарным требованиям.
Объем финансирования мероприятия на 2011 год был определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2010 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ и составил в 2011 году 5289,7 тыс. рублей из средств бюджета города.
Индикативные показатели
№ Наименование индикативного показателя 2011 год
п/п
1 2 3
1. Противопожарные мероприятия, обеспечивающие высокий уровень 34439
противопожарной защиты объектов здравоохранения, кв. метров
2. Технологические мероприятия по обеспечению противопожарной 8518
безопасности объектов здравоохранения, кв. метров
Объемы и источники финансирования
№ Наименование Источник Планируемый Код главного Код раздела, Код
п/п мероприятия финансирования объем распорядителя подраздела, классификации
финансирования бюджетных целевой статьи и операций сектора
в 2011 году средств вида расходов государственного
(тыс. рублей) управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7
1. Приведение в бюджет города 2594,1 476 0909 7950906 500 225
соответствие ПУЭ
электроустановок 348,8 476 0909 7950906 500 226
учреждений
(выполнение 2041,2 476 0909 7950906 500 241
необходимых
электромонтажных
работ, в том числе
и аварийного
освещения,
регулярное
проведение
испытания
сопротивления
электроэлементов);
обеспечение
своевременной
огнезащитной
обработки
сгораемых
конструкций
зданий; приведение
путей эвакуации, в
том числе дверных
проемов, в
соответствие
противопожарным
требованиям
2. Оснащение объектов бюджет города 78,1 476 0909 7950906 500 310
противопожарным
инвентарем и 227,5 476 0909 7950906 500 340
обеспечение его
содержания в
соответствии с
ППБО 07-91;
укомплектование
учреждений
средствами
эвакуации
маломобильных
пациентов
Итого бюджет города 5289,7
2.6. Оснащение учреждений здравоохранения города Челябинска внутренними и наружными системами видеонаблюдения.
Мероприятие осуществлялось в 2011 - 2012 годах с целью обеспечения безопасности пациентов и сотрудников муниципальных учреждений здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности".
Объем финансирования мероприятия составил:
- в 2011 году - 1177,0 тыс. рублей из средств бюджета города;
- в 2012 году - 1177,0 тыс. рублей из средств бюджета города.
Индикативные показатели
№ Наименование индикативного показателя Год реализации Программы
п/п
2011 2012
1 2 3 4
1. Оснащение учреждений здравоохранения 2 16
внутренними и наружными системами
видеонаблюдения, комплектов
Объемы и источники финансирования
№ Наименование Источник Планируемые объемы Код главного Код раздела, Код
п/п мероприятия финансирования финансирования по распорядителя подраздела, классификации
годам (тыс. рублей) бюджетных целевой статьи и операций сектора
средств вида расходов государственного
2011 2012 Итого управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Монтаж и бюджет города 1177,0 1177,0 476 0909 7950914 500 226, 310, 340
наладка
внутренней и 1177,0 1177,0 476 0909 7950914 900 241
наружной систем
видеонаблюдения
на объектах
здравоохранения
Итого 1177,0 1177,0 2354,0
2.7. Благоустройство территорий учреждений здравоохранения.
Мероприятие по благоустройству территории учреждений здравоохранения осуществлялось в 2011 году.
Объем финансирования мероприятия в 2011 году был определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2010 году с площадью объектов, требующих проведения работ с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.
Объем финансирования мероприятия в 2011 году составил 477,6 тыс. рублей из средств бюджета города.
Индикативные показатели
№ Наименование индикативного показателя 2011 год
п/п
1 2 3
1. Благоустроенная территория, кв. метров 1165
Объемы и источники финансирования
№ Наименование Источник Планируемые Код главного Код раздела, Код
п/п мероприятия финансирования объемы распорядителя подраздела, классификации
финансирования бюджетных целевой статьи и операций сектора
в 2011 году средств вида расходов государственного
(тыс. рублей) управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7
1. Благоустройство бюджет города 477,6 476 0909 7950908 500 225, 226, 241
территории
2.8. Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска.
Мероприятие осуществлялось в 2011 - 2012 годах.
Объем финансирования мероприятия определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2010 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.
Объем финансирования мероприятия составил:
- в 2011 году - 43822,1 тыс. рублей из средств бюджета города;
- в 2012 году - 109732,6 тыс. рублей, из них:
53530,5 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе 98,3 тыс. рублей в виде дотации из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов, 53432,2 тыс. рублей в виде субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта;
56202,1 тыс. рублей из средств бюджета города.
Индикативные показатели
№ Наименование индикативного показателя Год реализации Программы
п/п
2011 2012
1 2 3 4
1. Ремонт кабинетов под медицинское 125 137
оборудование, кв. метров
2. Ремонт учреждений для оказания 1875 1999
медицинской помощи детям, кв. метров
3. Ремонт лабораторий, кв. метров 125 187,5
4. Ремонт учреждений профилактического 62,5 167,5
профиля, кв. метров
5. Ремонт хирургических и реанимационных 500 675
отделений, кв. метров
6. Ремонт нехирургических отделений, 2607,5 2868
кв. метров
7. Текущий и капитальный ремонт помещений 6710
под размещение вновь создаваемых
первичных сосудистых отделений и
травматологического центра по оказанию
медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях,
кв. метров
Объемы и источники финансирования
№ Мероприятия Источник Планируемые объемы Код главного Код раздела, Код
п/п финансирования финансирования по годам распорядителя подраздела, классификации
(тыс. рублей) бюджетных целевой статьи и операций сектора
средств вида расходов государственного
2011 2012 Всего управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ремонт кабинетов бюджет города 1000,0 1000,0 476 0909 79500912 500 225, 226, 241,
под медицинское 310, 340
оборудование
1862,7 1862,7 476 0909 7950912 900 225, 226, 241,
340
2. Ремонт учреждений бюджет города 15000,0 15000,0 476 0909 79500912 500 225, 226, 241,
для оказания 310, 340
медицинской помощи
детям 17480,0 17480,0 476 0909 7950912 900 225, 226, 241,
340
3. Ремонт лабораторий бюджет города 1000,0 1000,0 476 0909 79500912 500 225, 226, 241,
310, 340
1725,0 1725,0 476 0909 7950912 900 225, 226, 241,
340
4. Ремонт учреждений бюджет города 500,0 500,0 476 0909 79500912 500 225, 226, 241,
профилактического 310, 340
профиля
805,0 805,0 476 0909 7950912 900 225, 226, 241,
340
5. Ремонт бюджет города 4000,0 4000,0 476 0909 79500912 500 225, 226, 241,
хирургических и 310, 340
реанимационных
отделений 6211,8 6211,8 476 0909 7950912 900 225, 226, 241,
340
6. Ремонт бюджет города 22322,1 22322,1 476 0909 79500912 500 225, 226, 241,
нехирургических 310, 340
отделений
24264,13 24264,13 476 0909 7950912 900 225, 226, 241,
340
7. Проведение бюджет города 548,9 548,9 476 0909 7950912 900 225, 241
ремонтно-
строительных работ
в рамках реализации
мероприятий,
предусмотренных
Планом
первоочередных
мероприятий в
районах города
Челябинска на 2012
год
8. Проведение областной бюджет 98,3 98,3 476 0909 7950912 900 241
ремонтно- (дотация из
строительных работ областного бюджета
согласно на
распоряжениям сбалансированность
Губернатора местных бюджетов)
Челябинской области
от 23.07.2012
№ 857р и
от 04.06.12
№ 646-р (наказы
избирателей)
9. Проведение текущего бюджет города 3304,57 3304,57 476 0909 7950912 900 241
и капитального
ремонтов помещений областной бюджет 53432,2 53432,2 476 0909 5221800 019 241
под размещение (субсидия из
вновь создаваемых областного бюджета
первичных на проведение
сосудистых капитального
отделений и ремонта)
травматологического
центра по оказанию
медицинской помощи
пострадавшим при
дорожно-
транспортных
происшествиях
Итого областной бюджет, 53530,5 53530,5
всего
в том числе:
дотация из 98,3 98,3
областного бюджета
на
сбалансированность
местных бюджетов
субсидия из 53432,2 53432,2
областного бюджета
на проведение
капитального
ремонта
бюджет города 43822,1 56202,1 100024,2
Всего 43822,1 109732,6 153554,7
2.9. Замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска.
Мероприятие по замене и модернизации лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска осуществлялось в 2011 - 2012 годах.
Объем финансирования мероприятия в 2011 - 2012 годах составил:
- в 2011 году - 14030,6 тыс. рублей из средств бюджета города;
- в 2012 году - 11757,6 тыс. рублей из средств бюджета города.
Целевые индикаторы и показатели
№ Наименование индикативного показателя Год реализации Программы
п/п
2011 2012
1 2 3 4
1. Замена и модернизация лифта с разработкой 12 10
проектно-сметной документации (штук)
Объемы и источники финансирования
№ Наименование Источник Планируемые объемы Код главного Код раздела, Код
п/п мероприятия финансирования финансирования распорядителя подраздела, классификации
(тыс. рублей) бюджетных целевой статьи и операций сектора
средств вида расходов государственного
2011 2012 Итого управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Разработка бюджет города 1801,0 1801,0 476 0909 7950913 500 225, 226, 241
проектно-сметной
документации 1652,7 1652,7 0909 7950913 900 241
замены лифтов
2. Замена и бюджет города 12229,6 12229,6 476 0909 7950913 500 225, 226, 241
модернизация
лифта, 10104,9 10104,9 0909 7950913 900 241
пусконаладочные
работы
Итого 14030,6 11757,6 25788,2
2.10. Информатизация лечебно-профилактических учреждений города Челябинска.
Мероприятие по информатизации учреждений здравоохранения города Челябинска осуществлялось в 2011 году в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.12.2009 № 1026н "О порядке формирования, использования, хранения, приема и передачи документов в электронной форме в установленной сфере деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, подведомственных Министерству федеральных служб, федерального агентства и координируемых им государственных внебюджетных фондов".
Объем финансирования мероприятия в 2011 году составил 1997,4 тыс. рублей из средств бюджета города.
Целевые индикаторы и показатели
№ Наименование индикативного показателя 2011 год
п/п
1 2 3
1. Количество компьютеров, подлежащих защите 2500
персональных данных
2. Количество приобретенных антивирусных программ и 35
продленных лицензий на антивирусные программы
Объемы и источники финансирования
№ Мероприятия Источник Объем Код главного Код раздела, Код
п/п финансирования финансирования распорядителя подраздела, классификации
в 2011 году бюджетных целевой статьи и операций сектора
(тыс. рублей) средств вида расходов государственного
управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7
1. Защита бюджет города 1892,4 476 0909 7950915 500 221, 226, 310
персональных
данных
2. Лицензионное бюджет города 55,0 476 0909 7950915 500 226
обслуживание
информационно-
аналитической
системы
"БАРС.WEB-
мониторинг
здравоохранения"
3. Техническое бюджет города 50,0 0909 7950915 500 226
обслуживание
(формирование
новых отчетных
форм для
включения в
информационно-
аналитическую
систему "БАРС.
WEB-мониторинг
здравоохранения")
Итого 1997,4
2.11. Улучшение материально-технического состояния лечебно-профилактических учреждений (повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения, оснащение учреждений здравоохранения внутренними и наружными системами видеонаблюдения, благоустройство территории учреждений здравоохранения, проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях, замена и модернизация лифтового парка в учреждениях здравоохранения и другие работы).
Мероприятие осуществляется в 2013 году по следующим направлениям:
- повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения города Челябинска (проведение работ по приведению в соответствие ПУЭ электроустановок учреждений (выполнение необходимых электромонтажных работ, в том числе и аварийного освещения; регулярное проведение испытания сопротивления электроэлементов); обеспечение своевременной огнезащитной обработки сгораемых конструкций зданий; приведение путей эвакуации, в том числе дверных проемов, в соответствие противопожарным требованиям; оснащение объектов противопожарным инвентарем и обеспечение его содержания в соответствии с ППБО 07-91; укомплектование учреждений средствами эвакуации маломобильных пациентов);
- оснащение учреждений здравоохранения города Челябинска внутренними и наружными системами видеонаблюдения (монтаж и наладка внутренней и наружной систем видеонаблюдения с целью обеспечения безопасности пациентов и сотрудников учреждений здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности");
- благоустройство территории учреждений здравоохранения;
- проведение всех видов ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска, в том числе приобретение материальных ценностей для проведения ремонтных работ;
- замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска.
Объем финансирования мероприятия по улучшению материально-технической базы определен сопоставлением сметной стоимости работ на объектах в 2012 году с площадью объектов, требующих проведения работ, с учетом коэффициентов-дефляторов по видам работ.
Объем финансирования мероприятия из средств бюджета города в 2013 году составит 65397,2 тыс. рублей.
Индикативные показатели
№ Наименование индикативного показателя 2013 год
п/п
1 2 3
1. Противопожарные мероприятия, обеспечивающие высокий 38477
уровень противопожарной защиты объектов здравоохранения,
кв. метров
2. Технологические мероприятия по обеспечению противопожарной 9603
безопасности объектов здравоохранения, кв. метров
3. Оснащение учреждений здравоохранения внутренними и 15
наружными системами видеонаблюдения, комплектов
4. Благоустроенная территория, кв. метров 2281
5. Озелененная территория, кв. метров 1041
6. Ремонт учреждений, кв. метров 6161,5
7. Замена и модернизация лифта с разработкой проектно-сметной 10
документации, штук
Объемы и источники финансирования
№ Наименование мероприятия Источник Планируемый Код главного Код раздела, Код
п/п финансирования объем распорядителя подраздела, классификации
финансирования бюджетных целевой статьи и операций сектора
в 2013 году средств вида расходов государственного
(тыс. рублей) управления,
относящихся к
расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7
1. Улучшение материально- бюджет города 65397,2 476 0909 7950916 612 241
технического состояния
лечебно-профилактических 0909 7950916 622
учреждений города
Челябинска (повышение 0909 7950916 244 225
уровня пожарной
безопасности объектов в том числе 1730,0 476 0909 7950916 612 241
здравоохранения, расходы на
оснащение учреждений реализацию
здравоохранения наказов
внутренними и наружными избирателей
системами
видеонаблюдения,
благоустройство
территории учреждений
здравоохранения,
проведение ремонтных
работ в
лечебно-профилактических
учреждениях, замена и
модернизация лифтового
парка в учреждениях
здравоохранения и другие
работы)
Итого 65397,2
Начальник Управления
здравоохранения
Администрации
города Челябинска
Н.В.ГОРЛОВА
Приложение № 3
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 19 сентября 2013 г. № 5679
Сетевой график
исполнения мероприятий городской целевой программы
развития Национального проекта "Здоровье"
в городе Челябинске на 2011 - 2013 годы
№ Наименование Ответственный Источник Объем Срок
п/п мероприятия исполнитель финансирования финансирования, исполнения
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1. Осуществление Управление федеральный 387880,4 с 1 января
денежных выплат здравоохранения, бюджет 2011 года
врачам-терапевтам ЧО ФОМС по
участковым, 31 декабря
врачам-педиатрам 2012 года
участковым,
врачам общей
практики,
медицинским
сестрам
сопутствующих
врачей
2. Осуществление Управление федеральный 109689,9 с 1 января
денежных выплат здравоохранения, бюджет 2011 года
медицинскому МБУЗ ССМП, по
персоналу МБУЗ ГБ № 14, 31 декабря
фельдшерско- МБУЗ ГБ № 15 2012 года
акушерских
пунктов, врачам,
фельдшерам и
мед. сестрам
службы скорой
медицинской
помощи
3. Профессиональная Управление бюджет города 953,2 с 1 января
подготовка здравоохранения 2011 года
врачей- по
специалистов и 31 декабря
среднего 2011 года
медицинского
персонала
4. Проведение Управление федеральный 66562,9 с 1 января
диспансеризации здравоохранения бюджет 2011 года
работающего ЧО ФОМС по
населения 31 декабря
2012 года
5. Финансовая Государственное федеральный 275625,3 с 1 января
поддержка учреждение бюджет 2011 года
учреждений Челябинского по
здравоохранения регионального 31 декабря
путем выдачи отделения Фонда 2012 года
родовых социального
сертификатов страхования
6. Проведение Управление федеральный 19520,6 с 1 января
диспансеризации здравоохранения, бюджет 2011 года
детей-сирот, ЧО ФОМС по
детей, 31 декабря
находящихся в 2012 года
трудной жизненной
ситуации
7. Проведение Управление бюджет города 18816,5 с 1 января
дополнительной здравоохранения, 2011 года
вакцинации Территориальное по
населения управление 31 декабря
Роспотребнадзора 2013 года
по Челябинской
области
8. Строительство Управление областной 20000,0 с 1 января
объектов капитального бюджет 2011 года
здравоохранения, строительства по
предусматриваемых 31 декабря
Перечнем строек 2011 года
для городских
нужд, бюджет города 73147,6 с 1 января
утвержденным 2011 года
распоряжением по
Администрации 31 декабря
города Челябинска 2013 года
9. Обеспечение Управление бюджет города 16926,6 с 1 января
современными здравоохранения 2011 года
сахароснижающими по
препаратами 31 декабря
больных сахарным 2013 года
диабетом,
не включенных в
Федеральный
регистр
10. Развитие службы Управление бюджет города 3177,0 с 1 января
медицины здравоохранения 2011 года
катастроф по
31 декабря
2011 года
11. Совершенствование Управление бюджет города 5295,0 с 1 января
системы оказания здравоохранения 2011 года
скорой по
медицинской 31 декабря
помощи 2011 года
12. Техническое Управление областной 386,7 с 1 января
оснащение здравоохранения бюджет 2012 года
лечебно- по
профилактических 31 декабря
учреждений города 2012 года
Челябинска
бюджет города 191929,0 с 1 января
2011 года
по
31 декабря
2013 года
13. Повышение уровня Управление бюджет города 5289,7 с 1 января
пожарной здравоохранения 2011 года
безопасности по
объектов 31 декабря
здравоохранения 2011 года
города Челябинска
14. Оснащение Управление бюджет города 2354,0 с 1 января
учреждений здравоохранения 2011 года
здравоохранения по
города Челябинска 31 декабря
внутренними и 2012 года
наружными
системами
видеонаблюдения
15. Благоустройство Управление бюджет города 477,6 с 1 января
территорий здравоохранения 2011 года
учреждений по
здравоохранения 31 декабря
2011 года
16. Проведение Управление областной 53530,5 с 1 января
ремонтных работ в здравоохранения бюджет 2012 года
лечебно- по
профилактических 31 декабря
учреждениях 2012 года
города Челябинска
бюджет города 100024,2 с 1 января
2011 года
по
31 декабря
2012 года
17. Замена и Управление бюджет города 25788,2 с 1 января
модернизация здравоохранения 2011 года
лифтового парка в по
лечебно- 31 декабря
профилактических 2012 года
учреждениях
города Челябинска
18. Информатизация Управление бюджет города 1997,4 с 1 января
лечебно- здравоохранения 2011 года
профилактических по
учреждений города 31 декабря
Челябинска 2011 года
19. Улучшение Управление бюджет города 65397,2 с 1 января
материально- здравоохранения 2013 года
технического по
состояния 31 декабря
лечебно- 2013 года
профилактических
учреждений
(повышение уровня
пожарной
безопасности
объектов
здравоохранения,
оснащение
учреждений
здравоохранения
внутренними и
наружными
системами
видеонаблюдения,
благоустройство
территории
учреждений
здравоохранения,
проведение
ремонтных работ в
лечебно-
профилактических
учреждениях,
замена и
модернизация
лифтового парка в
учреждениях
здравоохранения и
другие работы)
В таблице использованы следующие сокращения:
- Управление здравоохранения - Управление здравоохранения Администрации города Челябинска;
- Управление капитального строительства - Управление капитального строительства Администрации города Челябинска;
- ЧО ФОМС - Челябинский областной фонд обязательного медицинского страхования;
- МБУЗ ГБ № 14 - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница № 14;
- МБУЗ ГБ № 15 - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская больница № 15,
- МКУЗ ССМП - Муниципальное казенное учреждение здравоохранения Станция скорой медицинской помощи.
Начальник Управления
здравоохранения
Администрации
города Челябинска
Н.В.ГОРЛОВА
------------------------------------------------------------------