Распоряжение Администрации города Челябинска от 26.03.2013 N 1678 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 09.04.2012 N 1707"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 марта 2013 г. № 1678
О внесении изменений в распоряжение Администрации
города Челябинска от 09.04.2012 № 1707
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 № 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":
1. Внести в ведомственную целевую программу "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Центрального района города Челябинска" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа), утвержденную распоряжением Администрации города Челябинска от 09.04.2012 № 1707 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения Центрального района города Челябинска" на 2012 - 2014 годы, следующие изменения:
1) абзац первый раздела "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"2012 год - 39213,5 тыс. рублей;
2013 год - 44177,7 тыс. рублей;
2014 год - 43384,3 тыс. рублей.";
2) абзац третий раздела VII "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2012 - 2014 годах, составит:
2012 год - 39213,5 тыс. рублей;
2013 год - 44177,7 тыс. рублей;
2014 год - 43384,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
Источник финансирования Планируемые объемы финансирования
с разбивкой по годам, тыс. рублей
2012 год 2013 год 2014 год
Областной бюджет 1178,4 1185,6 1191,7
Бюджет города Челябинска 38035,1 42992,1 42192,6
Всего 39213,5 44177,7 43384,3";
3) приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.
2. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Котову Н.П.
Глава Администрации
города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ
Приложение № 1
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 26 марта 2013 г. № 1678
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Повышение уровня и качества
жизнедеятельности населения
Центрального района города Челябинска"
на 2012 - 2014 годы
План
мероприятий ведомственной целевой программы
"Повышение уровня и качества жизнедеятельности населения
Центрального района города Челябинска" на 2012 - 2014 годы
№ Мероприятия Срок Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) Код главного Код Код Примечание
п/п проведения распорядителя раздела, классификации
мероприятия бюджетных подраздела, операций сектора
средств целевой государственного
Всего Федеральный Областной Бюджет Внебюджетные статьи и управления,
бюджет бюджет города средства вида относящихся к
расходов расходам бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация 2012 5514,4 5514,4 463 0503. 225
благоустройства и 6000500.
озеленения 2013 11000,0 11000,0 КВР 900,
территории района КВР 244
2014 11000,0 11000,0
2. Организация и 2012 453,1 453,1 463 0801. 226, 290
проведение 4400100.
культурно-массовых 2013 505,0 505,0 КВР 013,
мероприятий для КВР 244
досуга и 2014 474,8 474,8
развлечений
различных групп
населения района
3. Привлечение 2012 399,2 399,2 463 1102. 226, 290
населения к 5129700.
регулярным 2013 448,0 448,0 КВР 900,
занятиям КВР 244
физической 2014 448,0 448,0
культурой и
спортом
(организация и
проведение
спортивно-массовых
мероприятий и
соревнований)
4. Осуществление 2012 31523,9 89,3 31434,6
исполнительно-
распорядительных и 2013 30910,7 90,2 30820,5
контрольных
полномочий 2014 30231,4 91,1 30140,3
администрацией
района, всего,
в том числе:
4.1. Финансирование 2012 30830,6 30830,6 463 0104. 211, 212, 213,
расходов на 0020400. 221, 222, 223,
содержание органов 2013 30180,5 30180,5 КВР 900, 225, 226, 290,
местного КВР 121, 310, 340
самоуправления 2014 29470,1 29470,1 242, 244,
(администрация 851, 852,
района) 853
4.2. Обеспечение 2012 604,0 604,0 463 0113. 221, 223, 225,
деятельности 0920300. 290
комитетов 2013 640,0 640,0 КВР 900,
территориального КВР 244
общественного 2014 670,2 670,2
самоуправления
4.3. Обеспечение 2012 89,3 89,3 463 0113. 211, 212, 213, субвенция
деятельности 0020497. 221, 222, 225, местным
административной 2013 90,2 90,2 КВР 900, 226, 290, 310, бюджетам
комиссии при КВР 121, 340
администрации 2014 91,1 91,1 242, 244
Центрального
района города
Челябинска
5. Реализация 2012 1322,9 1089,1 233,8 463 0113. 211, 212, 213, субвенция
отдельных 0020458. 221, 222, 225, местным
государственных 2013 1314,0 1095,4 218,6 КВР 900, 226, 290, 310, бюджетам
полномочий. КВР 121, 340
Организация работы 2014 1230,1 1100,6 129,5 242, 244;
по делам 0113.
несовершеннолетних 0020400.
и защите их прав КВР 900
ВР 121,
242, 244
Всего по Программе 2012 39213,5 1178,4 38035,1
2013 44177,7 1185,6 42992,1
2014 43384,3 1191,7 42192,6
Глава администрации
Центрального района
города Челябинска
М.В.ДЫМОВА
Приложение № 2
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 26 марта 2013 г. № 1678
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Повышение уровня и качества
жизнедеятельности населения
Центрального района города Челябинска"
на 2012 - 2014 годы
Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы "Повышение уровня
и качества жизнедеятельности населения
Центрального района города Челябинска"
на 2012 - 2014 годы <*>
№ Наименование расходов Сумма расходов с разбивкой Примечание
п/п по годам, тыс. рублей
2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6
Всего, 39213,5 44177,7 43384,3
в том числе:
1. Организация 5514,4 11000,0 11000,0
благоустройства и
озеленения территории
района
2. Организация и 453,1 505,0 474,8
проведение культурно-
массовых мероприятий
для досуга и
развлечений различных
групп населения района
3. Привлечение населения к 399,2 448,0 448,0
регулярным занятиям
физической культурой и
спортом (организация и
проведение спортивно-
массовых мероприятий и
соревнований)
4. Осуществление 31523,9 30910,7 30231,4
исполнительно-
распорядительных и
контрольных полномочий
администрацией района,
всего,
в том числе:
4.1. Финансирование 30830,6 30180,5 29470,1
расходов на содержание
органов местного
самоуправления
(администрации района),
всего,
4.1.1. в том числе: 18620,0 18757,2 18674,0
заработная плата
4.1.2. прочие выплаты 2,0
4.1.3. начисления на выплаты 5288,1 5676,1 5639,5
по оплате труда
4.1.4. услуги связи 550,5 553,8 583,0
4.1.5. транспортные услуги 2223,3 840,0 0,0
4.1.6. коммунальные услуги 788,1 1288,3 1378,0
4.1.7. работы, услуги по 1010,8 456,8 473,0
содержанию имущества
4.1.8. прочие работы, услуги 1059,1 1987,4 2077,0
4.1.9. прочие расходы 240,9 261,9 270,6
4.1.10. увеличение стоимости 453,1 0,0 0,0
основных средств
4.1.11. увеличение стоимости 594,7 359,0 375,0
материальных запасов
(прочие материальные
запасы)
4.2. Обеспечение 604,0 640,0 670,2 расходы
деятельности комитетов исчислены
территориального с учетом
общественного обеспечения
самоуправления выплаты
денежного
вознаграждения
председателям
КТОС, оплаты
услуг связи,
арендной
платы,
приобретения
канцелярских и
хозяйственных
товаров
4.3. Обеспечение 89,3 90,2 91,1 расходы за
деятельности счет субвенций
административной из областного
комиссии при бюджета
администрации
Центрального района
города Челябинска,
всего,
в том числе:
4.3.1. заработная плата 47,9 60,2 60,2 расходы за
счет субвенций
из областного
бюджета
4.3.2. начисления на выплаты 19,3 18,2 18,2 расчет
по оплате труда планируется
в соответствии
с Федеральным
законом
от 24.07.2009
№ 212-ФЗ
4.3.3. услуги связи 4,0 11,8 12,7 расходы за
счет субвенций
из областного
бюджета
4.3.4. работы, услуги по 0,0 0,0 0,0 расходы за
содержанию имущества счет субвенций
из областного
бюджета
4.3.5. прочие работы, услуги 0,1 0,0 0,0 расходы за
счет субвенций
из областного
бюджета
4.3.6. увеличение стоимости 5,4 0,0 0,0 расходы за
основных средств счет субвенций
из областного
бюджета
4.3.7. увеличение стоимости 12,6 0,0 0,0 расходы за
материальных запасов счет субвенций
из областного
бюджета
5. Реализация отдельных 1322,9 1314,0 1230,1 расходы за
государственных счет субвенций
полномочий. Организация из областного
работы по делам бюджета,
несовершеннолетних и средств
защите их прав, всего, бюджета города
в том числе: Челябинска
5.1. заработная плата 782,7 760,0 760,0 расходы за
счет субвенций
из областного
бюджета
5.2. заработная плата 179,6 161,6 99,5
(бюджет города)
5.3. прочие выплаты 0,6 0,6 0,6 расходы за
счет субвенций
из областного
бюджета
5.4. начисления на выплаты 222,4 230,1 230,1 расходы за
по оплате труда счет субвенций
из областного
бюджета
5.5. начисления на выплаты 54,2 57,0 30
по оплате труда (бюджет
города)
5.6. услуги связи 1,7 5,0 15,0 расходы за
счет субвенций
из областного
бюджета
5.7. работы, услуги по 21,1 0,0 0,0 расходы за
содержанию имущества счет субвенций
из областного
бюджета
5.8. прочие работы, услуги 10,3 61,0 10,0 расходы за
счет субвенций
из областного
бюджета
5.9. увеличение стоимости 38,0 30,0 30,0 расходы за
основных средств счет субвенций
из областного
бюджета
5.10. увеличение стоимости 12,3 8,7 54,9 расходы за
материальных запасов счет субвенций
из областного
бюджета
--------------------------------
<*> Основой для расчета потребностей в необходимых финансовых ресурсах является решение Челябинской городской Думы от 13 декабря 2011 г. № 30/1 "О бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов" (в редакции решений Челябинской городской Думы от 22.12.2011 № 31/2, от 28.02.2012 № 32/5, от 24.04.2012 № 34/2, от 26.06.2012 № 35/1, от 28.08.2012 № 36/4, от 25.09.2012 № 37/3, от 20.11.2012 № 38/3, от 26.12.2012 № 40/1) без учета дополнительных кодов расходов "Расходы на реализацию наказов избирателей", "Резервный фонд", "Дотации из областного бюджета на сбалансированность".
Глава администрации
Центрального района
города Челябинска
М.В.ДЫМОВА
------------------------------------------------------------------